目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
我单位主要职责涉密,故未公开。
二、机构设置情况
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)内设17个职能处室。
纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年部门预算编制范围的预算单位1个:中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入14361.2万元、其他收入0.5万元、上年结转结余355.5万元;支出包括:一般公共服务支出8019.7万元、社会保障和就业支出292.2万元、卫生健康支出152.2万元、债务付息支出6212.7万元、年终结转结余40.4万元。中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年收支总预算14717.2万元。
二、关于收入总体情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年部门预算收入14717.2万元,与2024年预算相比减少928.1万元,主要原因是项目预算收入减少。其中:上年结转结余355.5万元,占2.41%;一般公共预算14361.2万元,占97.58%;其他收入0.5万元,占0.01%。
三、关于支出总体情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年支出预算14676.8万元,与2024年预算相比减少851.7万元,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出2758.5万元,占18.79%;项目支出11918.3万元,占81.21%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年财政拨款收入预算14576.8万元,与2024年预算相比减少951.7万元,主要原因是项目预算收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入14361.2万元、上年财政结转结余215.6万元。2025年财政拨款支出预算14576.8万元,与2024年预算相比减少951.7万元,主要原因是项目支出减少。支出包括:一般公共服务支出7919.7万元、社会保障和就业支出292.2万元、卫生健康支出152.2万元、债务付息支出6212.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年一般公共预算支出14576.8万元,与2024年预算相比减少951.7万元,主要原因是项目支出减少。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出(类)”7919.7万元,与2024年预算相比减少825.9万元,主要原因是一般公共服务支出类项目支出减少,其中:
“网信事务(款)”7919.7万元,包括:“行政运行(项)”2214.1万元,主要用于日常人员经费及公用经费支出;“一般行政管理事务(项)”5705.6万元,主要用于项目支出。
2、“社会保障和就业支出(类)”292.2万元,与2024年预算相比增加2.9万元,主要原因是人员经费增加,其中:
“行政事业单位养老支出(款)”292.2万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”194.8万元,主要用于养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”97.4万元,主要用于职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出(类)”152.2万元,与2024年预算相比增加2.7万元,主要原因是人员经费增加,其中:
“行政事业单位医疗(款)”152.2万元,包括:“行政单位医疗(项)”127.8万元,主要用于医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助(项)”24.4万元,主要用于公务员医疗补助支出。
4、“债务付息支出(类)”6212.7万元,与2024年预算相比减少136.3万元,主要原因是债务付息项目支出减少,其中:
“地方政府一般债务付息支出(款)”6212.7万元,包括:“地方政府一般债券付息支出(项)”6212.7万元,主要用于政府一般债券利息支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)一般公共预算基本支出2658.5万元,与2024年预算相比增加6.7万元,主要原因是一般公共预算人员经费支出增加。其中:
人员经费2430.2万元,主要包括:工资福利支出2428.9万元和对个人和家庭的补助1.3万元。
公用经费228.3万元,主要包括:商品和服务支出228.3万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排4.7万元,与2024年预算持平,主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是未安排因公出国(境)费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算2.7万元,其中公务用车运行费2.7万元,与2024年预算持平,主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出;公务用车购置费0万元,与2024年预算持平,主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出。
三、2025年公务接待费预算2万元,与2024年预算持平,主要原因是严格控制公务接待费支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位2025年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)的机关运行经费预算228.3万元,包括办公费38.5万元、印刷费3万元、邮电费7万元、差旅费18.5万元、会议费0.1万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费19.1万元、福利费12.5万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用93万元和其他商品和服务支出26.9万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算5526.5万元,其中:政府采购货物支出95.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5430.6万元。主要项目是:网信重点工作项目2650万元,履职能力提升项目经费2565万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价(账面原值)100万以上的设备17台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目16个,涉及预算金额11918.3万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。