目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
本单位主要职责是网络重大、突发事件的监看处置;承担全市网络安全重大事件、突发事件和互联网信息内容管理的应急值班;网络监测指挥平台的运营、维护、管理工作。
二、机构设置情况
纳入2024年预算编制范围的独立核算单位1个,为中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入813.2万元、其他收入0.2万元、上年结转结余5.5万元;支出包括:一般公共服务支出680.3万元、社会保障和就业支出91万元、卫生健康支出47.4万元、年终结转结余0.2万元。中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2025年收支总预算818.9万元。
二、关于收入总体情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2025年部门预算收入818.9万元,与2024年预算相比增加36.8万元,主要原因是人员增加,财政拨款收入预算较上年增加。其中:上年结转结余5.5万元,占0.67%;一般公共预算813.2万元,占99.3%;其他收入0.2万元,占0.03%。
三、关于支出总体情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2025年支出预算818.7万元,与2024年预算相比增加36.9万元,主要原因是人员增加,财政拨款支出预算较上年增加。其中:基本支出818.7万元,占100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2025年财政拨款收入预算813.2万元,与2024年预算相比增加31.4万元,主要原因是人员增加,财政拨款收入预算较上年增加。收入包括:一般公共预算拨款收入813.2万元。2025年财政拨款支出预算813.2万元,与2024年预算相比增加31.4万元,主要原因是人员增加,财政拨款支出预算较上年增加。支出包括:一般公共服务支出674.8万元、社会保障和就业支出91万元、卫生健康支出47.4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2025年一般公共预算支出813.2万元,与2024年预算相比增加31.4万元,主要原因是人员增加,一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出”674.8万元,与2024年预算相比增加16.7万元,主要原因是人员增加,一般公共服务支出较上年增加。其中:
“网信事务”674.8万元,包括:“行政运行”674.8万元,主要用于日常人员及公用支出。
2、“社会保障和就业支出”91万元,与2024年预算相比增加9万元,主要原因是人员增加,社会保障和就业支出较上年增加。其中:
“行政事业单位养老支出”91万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”60.7万元,主要用于人员养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”30.3万元,主要用于人员职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”47.4万元,与2024年预算相比增加5.7万元,主要原因是人员增加,卫生健康支出较上年增加。其中:
“行政事业单位医疗”47.4万元,包括:“行政单位医疗”39.8万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出;“公务员医疗补助”7.6万元,主要用于行政单位人员补充医疗缴费支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心一般公共预算基本支出813.2万元,与2024年预算相比增加31.4万元,主要原因是人员增加,一般公共预算基本支出较上年增加。其中:
人员经费741.5万元,主要包括:工资福利支出741.5万元。
公用经费71.7万元,主要包括:商品和服务支出71.7万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位2025年参公管理事业单位机关运行经费预算71.7万元。其中:商品和服务支出70.7万元,包括办公费11.5万元、印刷费4万元、差旅费3.5万元、工会经费6万元、福利费5.5万元、其他交通费用26万元和其他商品和服务支出14.2万元;资本性支出1万元,包括办公设备购置1万元。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算36.2万元,其中:政府采购货物支出36.2万元。主要项目是:办公费11.5万元,印刷费4万元,其他商品和服务支出19.7万元,办公设备购置1万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本部门2025年项目支出表为空表。